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Favoris 1    #1 04/07/2022 18h50

Membre (2015)
Réputation :   174  

INTP

Bonjour, j’ai cherché mais je ne trouve pas sur ce forum la réponse à une question simple :

Je fais p de PV chez un broker (non IFU) dans mon cas De Giro.
Je fais m de MV chez un autre broker (non IFU), dans mon cas IBKR.

p-m > 0 ( les marchés baissent, mais quand même !)

Du coup, je déclare l’année prochaine une PV de p-m et je suis imposé de 0.3 x (p-m) ?

Dans la seule case PV : p-m ?

ou p dans la case PV, et m dans la case MV ?

ou, finalement, ça n’a aucune importance tant que p-m >0, et que tout peut être justifié en cas de contrôle ?

Concrètement, j’ai cette année environ 12 K€ de PV constatées sur DeGiro + approx 3.6 K€ de MV latente sur IBKR, j’ai tout intérêt à faire un vendu/acheté sur IBKR, non ?

Dernière modification par Asinus (04/07/2022 19h34)

Mots-clés : déclaration, mv, pv


Asinus ad lapidem non bis offendit eundem

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[+1]    #2 05/07/2022 08h48

Membre (2016)
Réputation :   28  

Normalement vous déclarez le total donc la plus value minorée de la moins value.
Oui vous avez intérêt à faire un vente achat pour constater la moins value (en tout cas si vous utilisez la flat tax dans votre déclaration).
Le fait de constater la mv vous permet de reporter une partie de votre imposition. Vous aurez peut être intérêt à refaire cela en fin d’année si les marchés on encore baissés.

Je me demande d’ailleurs si il est possible en fin d’année de prendre 2 positions futures oposées et de matérialiser la moins value de la perdante fin décembre et la plus value de la gagnante début janvier. Ceci dans le but de reporter la plus value de l’année. Je ne sais pas si ce genre d’opération est autorisée fiscalement

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#3 05/07/2022 09h11

Membre (2015)
Réputation :   174  

INTP

Bonjour oliver68,

Bien vu : c’est donc ce que je vais faire !


Asinus ad lapidem non bis offendit eundem

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