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Dunelm Group plc

Dunelm Group (DNLM.LSE, GB00B1CKQ739)

Dunelm Group plc engages in the retail of homewares in the United Kingdom. The company offers furniture for bedroom, living room, dining room, and office; sofas and chairs; bean bags; bed frames, mattresses, divan beds and bases, and headboards, as well as kids beds; and bedding products, such as bed linens, duvets, pillows, protectors, and baby and kids beddings. It also provides curtains, and poles and tracks; blinds; rugs, runners, and door mats; mirrors; cushion pads, covers; throws; seat pads; pictures and frames, wallpapers, and accessories; lighting products, including ceiling and wall lights, lamp shades, floor and table lamps, and outdoor lights; kitchen products, such as cooking, dining, utility, and electrical products; and storage products for home, clothes, and kitchen, as well as travel and …

Siège social : Watermead Business Park, Syston, United Kingdom, LE7 1AD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dunelm Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dunelm Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
202 493 000 76,1% 52,0% 43,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 23,3 - 14,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 258,0 GBX masqué 911,1 1 230,3 596,5 1 601,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dunelm Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dunelm Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,0% +1,0% +1,0% -7,8% +2,7% +68,5% +148,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+131,7% +56,3% +83,0% +77,4% +135,7% +281,3% +380,5%

 

Équipe de direction de Dunelm Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nick Wilkinson CEO & Exec. Director - Will L. Adderley Deputy Chairman 48
Laura Elizabeth Carr CFO & Exec. Director - William Adderley Founder & Life Pres 72
Dawn Durrant Company Sec. 54      

 

Opérations d’initiés récentes pour Dunelm Group plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Dunelm Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dunelm Group plc

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Fondamentaux de Dunelm Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 956 956 1 050 1 100 1 058  0% +9,9% +4,8% -3,9%
EBITDA 153 153 162 193 273  0% +6,2% +19,1% +41,4%
Résultat opérationnel 111 111 105 127 116  0% -5,8% +21,2% -8,6%
Résultat net - 73 73 101 -  - +0,3% +38,2% -
Free Cash Flow 22 22 52 149 219  0% +143,3% +184,9% +47,1%
Marge de FCF 2% 2% 5% 14% 21%  0% +121,4% +171,9% +53,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 21% 21% 20% -  - +1,8% -8,1% -
Capital investi 250 389 413 230 218  +55,9% +6,1% -44,2% -5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dunelm Group plc

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Ratio de profitabilité de Dunelm Group plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 49% 49% 48% 50% 50%  0% -1,9% +3,4% +1,5%
Marge d’EBITDA 16% 16% 15% 18% 26%  0% -3,4% +13,6% +47,0%
Marge opérationnelle 12% 12% 10% 12% 11%  0% -14,3% +15,7% -4,9%
Marge bénéficiaire - 8% 7% 9% -  - -8,8% +31,9% -
Marge de FCF 2% 2% 5% 14% 21%  0% +121,4% +171,9% +53,0%
Rentabilité économique (ROA) - 16,9% 17,1% 24,1% -  - +1,2% +40,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 66,4% 59,9% 63,2% -  - -9,8% +5,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dunelm Group plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4  +22,8% +7,6% -23,7% +195,8%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,8 1,4 1,0  0% +19,0% -22,2% -27,5%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,7 1,6 0,1 -0,2  +115,3% -4,9% -91,9% -226,9%
Dette sur actifs 32% 64% 65% 11% 6%  +100,0% +1,6% -83,8% -41,4%
Dette sur capitaux propres 127% 253% 206% 24% 26%  +100,0% -18,6% -88,4% +7,9%
Couverture par l’EBITDA 95,4 95,4 85,3 120,6 39,0  0% -10,6% +41,4% -67,7%
   ∼ par l’EBIT 77,1 77,1 67,6 100,1 27,8  0% -12,2% +48,0% -72,3%
   ∼ par le flux opérationel 49,7 49,7 51,8 108,8 34,9  0% +4,3% +109,8% -67,9%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 1,0% 15,7%  - -10,8% +45,5% +1 486,1%

 

Graphique des dividendes de Dunelm Group plc

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Ratios de distribution de Dunelm Group plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net - 73 73 101 -  - +0,3% +38,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 22 52 149 219  0% +143,3% +184,9% +47,1%
Dividende payé -52 -52 -53 -55 -106  0% +3,5% +2,2% +94,1%
Distribution sur résultat net - 71% 73% 54% -  - +3,2% -26,0% -
Distribution sur FCF 240% 240% 102% 37% 48%  0% -57,5% -64,1% +32,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dunelm Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dunelm Group plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 124 124 103 104 82  0% -16,3% +0,4% -20,9%
Délai paiement clients (DSO) 0 2 2 0 0  +1 075,0% -10,9% -73,0% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 35 41 54  - -40,8% +17,7% +31,5%
Conversion de l’encaisse - 67 70 63 29  - +5,4% -9,8% -54,6%
Rotation des actifs 2,2 2,2 2,5 2,6 1,5  0% +12,0% +6,8% -44,0%
Frais généraux sur CP 323% 323% 296% 225% 240%  0% -8,4% -23,9% +6,6%
Frais généraux sur CA 37% 37% 38% 38% 39%  0% +2,0% +0,2% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dunelm Group plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dunelm Group plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dunelm Group plc

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dunelm Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Dunelm Group plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dunelm Group

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Dividendes par action détachés par Dunelm Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--12,00---------
2020--8,00---------
2019--7,50-----32,0020,50--
2018--7,00-------19,50-
2017--6,50-------19,50-
2016--6,00-------19,10-
2015--5,50------16,00--
2014--4,63-------13,88-
2013--4,16-----23,13-10,64-
2012--3,52-------9,25-
2011--3,08-------7,04-
2010--2,49-------4,40-
2009---1,66------3,32-
2008---1,66------2,90-
2007---0,66------2,49-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dunelm Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 956 956 1 050 1 100 1 058  0% +9,9% +4,8% -3,9%
Charges d'exploitation -844 -844 -945 -974 -942  0% +12,0% +3,0% -3,2%
   dont Coût des ventes -489 -489 -547 -555 -526  0% +11,9% +1,5% -5,3%
   dont Frais généraux -356 -356 -399 -419 -416  0% +12,1% +5,0% -0,5%
Résultat opérationnel 111 111 105 127 116  0% -5,8% +21,2% -8,6%
Autres revenus/frais nets - -19 -12 -5 -  - -39,9% -58,6% -
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -7  0% +18,8% -15,8% +337,5%
Résultat avant impôts 92 92 93 126 109  0% +0,8% +35,2% -13,3%
Impôts sur les bénéfices - -19 -20 -25 -  - +2,6% +24,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 73 73 101 -  - +0,3% +38,2% -
 
EBITDA 153 153 162 193 273  0% +6,2% +19,1% +41,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 88 82 102 93  0% -6,3% +23,9% -8,6%
Taux d’imposition - 21% 21% 20% -  - +1,8% -8,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dunelm Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 210 210 196 207 229  0% -6,6% +5,6% +10,3%
   dont Trésorerie 17 17 15 19 90  0% -13,8% +26,7% +373,7%
   dont Placements à CT 1 1 - - -  0% - - -
   dont Créances clients 0 5 5 1 1  +1 075,0% -2,1% -71,7% 0%
   dont Stock 165 165 155 158 118  0% -6,4% +1,9% -25,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 195 199 181 -  - +1,7% -9,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 28 29 27 23  0% +4,0% -4,5% -16,8%
Actifs totaux 433 433 425 417 716  0% -1,9% -1,9% +71,7%
 
Passifs courants 141 141 110 150 228  0% -21,5% +35,8% +52,1%
   dont Créances fournisseurs 79 79 51 63 72  0% -35,1% +22,5% +14,5%
   dont Dette à court terme - 140 139 - -  - -0,4% - -
Dette à long terme 140 140 139 44 45  0% -0,4% -68,1% +0,7%
Passifs totaux 323 323 290 231 543  0% -10,2% -20,3% +134,6%
 
Action ordinaire - 2 2 2 -  - 0% 0% -
Bénéfices non répartis 64 64 85 134 121  0% +33,0% +57,5% -9,5%
Capitaux propres 110 110 135 186 173  0% +22,3% +37,9% -6,7%
 
Dettes portant intérets 140 279 278 44 45  +100,0% -0,4% -84,1% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dunelm Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2018 2019 2020  17-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 73 73 73 101 88  0% +0,3% +38,2% -13,4%
 
Dépréciation 29 29 34 33 78  0% +14,3% -2,4% +139,4%
Ajustements des bénéfices nets - 3 12 13 -  - +290,0% +12,8% -
Ajust. comptes débiteurs - -5 3 -2 -  - -154,3% -168,0% -
Ajust. des stocks -45 -45 9 -3 40  0% -119,1% -134,9% -1 416,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 80 80 99 174 244  0% +23,9% +76,6% +40,3%
 
Dépenses d’investissement 58 58 46 25 25  0% -20,3% -45,9% -0,4%
Investissements -65 -65 -46 -20 -25  0% -30,2% -57,0% +26,5%
Flux d’investissement - -65 -46 -20 -  - -30,2% -57,0% -
 
Dividendes payés -52 -52 -53 -55 -106  0% +3,5% +2,2% +94,1%
Emprunts nets - 45 -95 -95 -  - -311,1% 0% -
Flux de financement - -11 -55 -151 -  - +385,0% +175,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 3 -2 3 71  0% -165,5% -278,9% +1 979,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dunelm Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 276 276 274 293 293  0% -0,6% +6,6% 0%
Charges d'exploitation -239 -239 -246 -249 -249  0% +3,2% +1,0% 0%
   dont Coût des ventes -137 -137 -140 -142 -142  0% +2,1% +1,3% 0%
   dont Frais généraux -101 -101 -106 -99 -99  0% +4,6% -7,0% 0%
Résultat opérationnel 37 37 28 44 44  0% -24,6% +55,9% 0%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -0 -2 -2  0% -93,3% +1 233,3% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -0 -2 -2  0% -41,7% +357,1% 0%
Résultat avant impôts 35 35 28 42 42  0% -20,1% +49,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -5 -8 -8  0% -26,8% +53,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 28 23 34 34  0% -18,5% +48,6% 0%
 
EBITDA 46 46 33 63 63  0% -28,0% +92,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 30 23 35 35  0% -23,0% +54,8% 0%
Taux d’imposition 20% 20% 19% 19% 19%  0% -8,3% +2,9% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dunelm Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Actifs courants 207 207 207 170 170  0% 0% -17,9% 0%
   dont Trésorerie 21 21 19 - 0  0% -10,4% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 24 24 7 12 12  0% -71,7% +68,1% 0%
   dont Stock 156 156 158 157 157  0% +0,9% -0,2% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 193 193 181 463 463  0% -6,5% +156,2% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 27 27 27 27 27  0% +0,4% -2,6% 0%
Actifs totaux 430 430 417 664 664  0% -2,9% +59,2% 0%
 
Passifs courants 141 141 150 207 207  0% +6,3% +38,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 61 61 63 60 60  0% +3,1% -3,7% 0%
   dont Dette à court terme - - - 26 26  - - - 0%
Dette à long terme 94 94 44 41 41  0% -52,9% -6,5% 0%
Passifs totaux 275 275 231 520 520  0% -15,8% +124,7% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 102 102 134 98 98  0% +31,5% -26,6% 0%
Capitaux propres 155 155 186 144 144  0% +20,1% -22,3% 0%
 
Dettes portant intérets 94 94 44 68 68  0% -52,9% +52,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dunelm Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 09/2019 12/2019  09-12/18 12-03/19 03-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 28 28 23 34 34  0% -18,5% +48,6% 0%
 
Dépréciation 8 8 5 19 19  0% -43,5% +308,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 0 -4 -4  0% -97,7% -2 433,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 -1 1 1  0% +140,0% -325,0% 0%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 0 0  0% -12,5% -121,4% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 53 53 34 54 54  0% -37,2% +61,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 4 4 2 7 7  0% -44,2% +204,7% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -8 -8 -2 -9 -9  0% -75,2% +338,5% 0%
 
Dividendes payés -20 -20 -8 -21 -21  0% -61,4% +172,4% 0%
Emprunts nets -23 -23 -25 -14 -14  0% +11,1% -46,0% 0%
Flux de financement -43 -43 -33 -68 -68  0% -23,2% +106,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 3 -1 -23 -23  0% -135,5% +1 959,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.